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2018-11-18 01:48 来源:搜狐

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阳明街道


余姚市人民政府阳明街道办事处2017年度部门决算
发布日期:2018-11-18 浏览次数:字体:[ ]

 

一、余姚市人民政府阳明街道办事处概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。

3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5.按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。

6.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

7.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。

8.负责行政区域精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。

9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,阳明街道办事处部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括办事处本级决算、所属学校决算(阳明中学、舜水中学、瑞云学校、丰北中学、富巷小学、舜水小学、舜北小学、新城市小学、长安小学、丰北小学、老方桥小学、中心幼儿园、第二幼儿园、阳明街道教辅室)、所属社区决算(舜水社区、长安社区、阳明社区、新城市社区、胜山社区、富巷社区、锦江社区、龙泉社区、老方桥居委)、所属阳明街道社区卫生院决算、所属阳明街道敬老院决算等。

余姚市人民政府阳明街道办事处2017年部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市人民政府阳明街道办事处2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

余姚市人民政府阳明街道办事处2017年度收、支总计46,904.92万元。与2016年相比,收、支总计增加10327.77万元,增长28.24%。主要是:上级专项资金及人员支出比上年有所增加。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计46,884.36万元,占总收入99.96%,包括财政拨款收入46,600.11万元(其中,一般公共预算44,831.07万元,政府性基金预算1,769.04万元),占99.35%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)276.37万元,占0.59%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入7.88万元,占0.02%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计46,883.53万元,其中基本支出28,008.39万元,占59.74%;项目支出18,875.15万元,占40.26%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,396.80万元、国防支出47.74万元、公共安全支出2,867.70万元、教育支出22,049.86万元、科学技术支出129.15万元、文化体育与传媒支出589.10万元、社会保障和就业支出3,810.23万元、医疗卫生与计划生育支出2,068.26万元、节能环保支出114.00万元、城乡社区支出6,192.90万元、农林水支出3,758.32万元、交通运输支出27.01万元、资源勘探信息等支出553.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出4.18万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,275.29万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出24,868.28万元,日常公用支出3,140.10万元,项目支出18,875.15万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出44,831.07万元,政府性基金预算支出1,769.04万元,其他各类支出283.42万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

余姚市人民政府阳明街道办事处2017年度财政拨款收、支总计46,600.11万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加10293.28万元,增长28.35%。主要是:上级专项资金及人员支出比上年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

余姚市人民政府阳明街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出44,831.07万元,占本年支出合计的95.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12997.22万元,增长40.83%。主要是:上级专项资金及人员支出比上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

余姚市人民政府阳明街道办事处2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为39572.90万元,支出决算为44,831.07万元,完成年初预算的113.29%,主要原因是部分支出为上级补助收入,年初未安排预算,部分为预算追加支出。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.40万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2017年年初预算为15万元,2017年决算为10.86万元,完成年初预算的72.4%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费节约。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为2257.64万元,2017年决算为2321.20万元,完成年初预算的102.82%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为235万元,2017年决算为28.02万元,完成年初预算的11.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费节约。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为134.13万元,2017年决算为138.60万元,完成年初预算的103.34%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)2017年年初预算为22.50万元,2017年决算为13.99万元,完成年初预算的62.18%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2017年年初预算为14.60万元,2017年决算为14.56万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(工商行政管理)(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为42.30万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2017年年初预算为123万元,2017年决算为46.51万元,完成年初预算的37.82%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为58万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2017年年初预算为628.64万元,2017年决算为667.98万元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2017年年初预算为24.80万元,2017年决算为22.37万元,完成年初预算的90.21%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2017年年初预算为38万元,2017年决算为34.80万元,完成年初预算的91.58%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)2017年年初预算为15万元,2017年决算为12.94万元,完成年初预算的86.27%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2017年年初预算为1759.58万元,2017年决算为2510万元,完成年初预算的142.65%,决算数大于预算数的主要原因是审计整改2016年暂付款转支出600万以及追加了巡特警队伍组建及改造工程附属工程。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.8万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2017年年初预算为34万元,2017年决算为44.47万元,完成年初预算的130.80%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专项经费社区矫正工作补助11.46万元及精神障碍患者监护费用2.16万元。

公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2017年年初预算为299.58万元,2017年决算为308.43万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2017年年初预算为535.85万元,2017年决算为1034.75万元,完成年初预算的193.11%,决算数大于预算数的主要原因是决算里包含了学前教育上级专项补助383.10万元以及审计整改2016年暂付款转支出100万元。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2017年年初预算为6676.22万元,2017年决算为8873.72万元,完成年初预算的132.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加以及审计整改2016年暂付款转支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2017年年初预算为7199.80万元,2017年决算为9226.95万元,完成年初预算的128.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加以及审计整改2016年暂付款转支出。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2017年年初预算为1594.83万元,2017年决算为1180.43万元,完成年初预算的74.02%,决算数小于预算数的主要原因是此科目的决算数应以上级补助下拨款为准。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2017年年初预算为600万元,2017年决算为720万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是此科目的决算数应以上级补助下拨款为准。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为730.59万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年年初预算为18万元,2017年决算为126.15万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数为上级专项补助。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年年初预算为235.20万元,2017年决算为248.69万元,完成年初预算的105.74%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年年初预算为182万元,2017年决算为338.61万元,完成年初预算的186.05%,决算数大于预算数的主要原因是审计整改2016年暂付款转支出225.85万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2017年年初预算为85.22万元,2017年决算为78.30万元,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费节约。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年年初预算1815.55万元,2017年决算为850.40万元,完成年初预算的46.84%,决算数小于预算数的主要原因是事业离退休费由社保发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为60万元,2017年决算为48.28万元,完成年初预算的80.47%,决算数小于预算数的主要原因是离退休费按实际标准执行。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为46.23万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2017年年初预算为127万元,2017年决算为138.89万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为92.11万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2017年年初预算为165万元,2017年决算为194.62万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2017年年初预算为80万元,2017年决算为131.60万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.43万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2017年年初预算为250万元,2017年决算为127.95万元,完成年初预算的51.18%,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.06万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2017年年初预算为243万元,2017年决算为279.38万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2017年年初预算为3万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是此项目未支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为95.40万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为66.99万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为535.74万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2017年年初预算为383.50万元,2017年决算为260.34万元,完成年初预算的67.89%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算为上级补助资金,实际下达补助资金比预算数少。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2017年年初预算为67万元,2017年决算为61.67万元,决算数小于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2017年年初预算为270万元,2017年决算为453.37万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2017年年初预算为17.25万元,2017年决算为62.73万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2017年年初预算为265.68万元,2017年决算为166.74万元,完成年初预算的62.76%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为118万元,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专项2017年度企业退休人员社会化管理服务工作专项经费58万元,年中追加了老年食堂相关费用60万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2017年年初预算为317.30万元,2017年决算为317.30万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2017年年初预算为553.60万元,2017年决算为732.37万元,完成年初预算的132.30%,决算数大于预算数的主要原因是审计整改2016年暂付款转支出395.65万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为49.92万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年年初预算为183.56万元,2017年决算为190.57万元,完成年初预算的103.82%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为200万元,2017年决算为200万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算为518.45万元,2017年决算为514.16万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2017年年初预算为250万元,2017年决算为46.48万元,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出年底进行了追减。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为17.46万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2017年年初预算为380万元,2017年决算为114万元,完成年初预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是农村生活污水治理政策处理项目未全部实施。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2017年年初预算为160万元,2017年决算为139.77万元,完成年初预算的87.36%,决处数小于预算数的主要原因是经费节约。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2017年年初预算为1148.19万元,2017年决算为901.91万元,完成年初预算的78.55%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3100万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2017年年初预算为870万元,2017年决算为620.93万元,完成年初预算的71.38%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年底进行了追减。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年年初预算为2694.36万元,2017年决算为209.63万元,完成年初预算的7.78%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费年底进行了追减。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017年年初预算为769.76万元,2017年决算为721.91万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年年初预算为1322.86万元,2017年决算为1388.28万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.74万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为24.38万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为114.48万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)2017年年初预算为1289.30万元,2017年决算为1235.72万元,完成年初预算的95.85%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为28.01万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为98.44万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2017年年初预算为32.78万元,2017年决算为34.54万元,完成年初预算的105.37%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.47万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为11.38万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为22.86万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为129.92万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.20万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为29.16万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2017年年初预算为30.27万元,2017年决算为31.32万元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专款年休假的补助。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为52.12万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2017年年初预算为50万元,2017年决算为70万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,实际按补助收入数支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年年初预算为748万元,2017年决算为127.50万元,完成年初预算的17.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年底进行了追减。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2017年年初预算为200万元,2017年决算为320万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因是年中对部分村的困难补助及创卫补助进行了追加。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为27.01万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2017年年初预算为528.90万元,2017年决算为553万元,完成年初预算的104.56%,决算数大于预算数的主要原因是审计整改2016年暂付款转支出483.15万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.18万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

预备费(类)2017年年初预算为500万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是当年未发生重大自然灾害,该项目资金未使用,年末进行了追减。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2017年年初预算为350万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是年底该项目进行了追减。

 4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

余姚市人民政府阳明街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出27724.96万元,其中:人员经费24668.50万元, 公用经费2056.46万元。

工资福利(类)支出20312.73万元,主要包括基本工资5100.21万元、津贴补贴541.75万元、奖金4923.53万元、其他社会保障缴费132.40万元等。

对个人和家庭的补助(类)支出4355.77万元,主要包括离休费8.28万元、退休费 890.40万元、住房公积金0万元、购房补贴0万元、提租补贴0万元等。

商品和服务(类)支出3025.54万元,主要包括办公费322.71万元、物业管理费146.49万元、水电费209.39   万元、公务用车运行维护费17.73万元等。

其他资本性(类)支出30.93万元,主要包括办公设备购置18.19万元、专用设备购置费12.74万元、信息网络及软件购置更新 0万元、公务用车购置费 0万元、其他资本性支出 0万元等。

 

(六)政府性基金当年拨款情况说明

    城乡社区公共设施(类)国有土地使用权出让收入及对就专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为416.98万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

城乡社区公共设施(类)国有土地使用权出让收入及对就专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为13.56万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

城乡社区公共设施(类)国有土地使用权出让收入及对就专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为63.21万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2017年年初预算为300万元,2017年决算为1082.97万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,支出以补助数为准。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为157.32万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为63.20万元,支出决算为42.36万元,完成预算的67.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.73万元,完成预算的97.42%;公务接待费支出决算为24.63万元,完成预算的54.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按八项规定履行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2.82万元,增长7.14%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年未安排人员出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算24.63万元,比上年决算数下降0.04%。主要用于按规定列支的公务接待。减少的主要原因是按八项规定履行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待197批次,累计4,155人次。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算17.73万元,比上年决算数增长291.39%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出17.73万元,主要用于街道公务用车及其他执法等7辆公车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。增加的主要原因是2017年比2016年增加公车6辆。

(八)部门预算绩效情况

1. 余姚市阳明街道无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度阳明街道办事处本级1 行政单位的机关运行经费一般公共预算支出1,500.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年度增加249.83万元,增长16.66%,主要原因是人员经费有所增加。

2.政府采购支出情况

2017年度阳明街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额301.94万元,其中:政府采购货物支出301.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018-11-18,余姚市人民政府阳明街道办事处本级及所属各单位共有车辆 26辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

    13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)指反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他审计事务方面支出。

20. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面支出。

21. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

24. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

25. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

26. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)指反映用于兵役征集等反面的支出。

27. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

28. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

29. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

30. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

31. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和”148”法律服务专用电话等支出

32. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

33. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

34. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

35. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

36. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。

37. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学期教育支出。

    38. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指反映个部门举办的小学教育支出。

39. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初中教育支出。

    40. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

41. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

42. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除上述项目以外的教育附加支出。

43. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

44. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)  科普活动(项)指反映用于开展科普活动的支出。

45. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。

46. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)指反映群众文化方面的支出,报刊教材文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

47. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

48. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

49. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)指反映老龄事务方面的支出。

50. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)指反映行政区划界线勘维护,以及行政区划和地名管理支出。

51. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

52. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

53. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

54. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

55. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)指反映在乡退伍红军老战士、2018-11-18前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

56. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指反映用于义务兵有待方面的支出。

57. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)指反映2018-11-18试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周年以上、为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

58. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指反映除上乡项目以外其他用于优抚方面的支出。

59. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

60. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

61. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

62. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

63. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)  其他社会福利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

64. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

65. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

66. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储蓄资金。

67. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)指反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

68. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

69. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

70. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出

71. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)指反映农村特困人员救助供养支出。

72. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

73. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

74. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指反映用于乡镇卫生院的支出。

75. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

76. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

77. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指反映计划生育服务支出。

78. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

79. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出

80. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出 。

81. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)  能源节约利用(项)指反映用于能量节约利用方面的支出。

82. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

83. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

84. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    85. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

86. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指反映除上述项目以外其他的城乡社区方面的支出。

87. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    88. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

89. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)指反映对重量农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

90. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

91. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)指反映对农村公益事业、垦区工艺设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

92. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

93. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

94. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指反映用于林业事业单位的基本支出。

95. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)指反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水底流失等支出。

96. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)指反映由森领生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

97. 农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)指反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护。濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病检测防控等方面的支出。

98. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害发生的支出。

99. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

100. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

101. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

102. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

103. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

104. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

105. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

106. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(扶贫)(项)指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、树立设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

107. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

108. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

109. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

110.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

111. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

112. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

113. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 余姚市阳明街道2017年部门决算公开表式.xls

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